Что он делает и чем занимается

Почему в депутаты идут артисты и спортсмены, а не те, кто надо?

Что такое прожиточный минимум на ребенка и какой его размер

Балаковская АЭС: строительство и развитие Руководство балаковской аэс

Деньги под автомобиль с правом пользования

Что такое план аудита. Принципы планирования. Планирование аудиторской проверки

Воинские звания США: в чем их особенности?

Нулевая отметка Как согласовать помещения по уровню

Как оплатить административный штраф через сбербанк онлайн Заплатить штрафы гибдд онлайн сбербанк

Пример хеджирования. Валютное хеджирование. Что такое хеджирование простыми словами? Хеджирование активов

Заполнение декларации по налогу на прибыль

Доходы будущих периодов актив или пассив

Ремонт основных средств: как отразить в бухгалтерском учете Расходы на ремонт ос

Сергей доля про обработку фотографий

«мегапир», представительство ассоциации в южном федеральном и южном военном округах Ассоциацию офицеров запаса вооруженных сил мегапир

Как указать в 3 ндфл продажу машины. Продал машину, нужно ли подавать декларацию? Декларация о продаже машины

Современное российское налоговое законодательство предусматривает обязательную подачу в налоговую инспекцию отчетности после продажи авто.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Это должно быть сделано в отведенный срок даже в том случае, если величина фактически подлежащему уплате налога равная нулю.

Обязанность по сдаче декларации

Один из наиболее распространенных поводов для подачи гражданами РФ декларации 3 НДФЛ – продажа авто.

В том случае, если сделка совершается в отношении транспортного средства, которое пребывало в собственности владельца не более трех лет, предоставление этой бумаги в налоговую является обязательным.

За несоблюдение предусмотренных законом сроков или полный отказ от заполнения 3-НДФЛ предусмотрена ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.

Бланк декларации включает в себя более двух десятков страниц, однако никаких сложностей заполнение вызвать не должно, достаточно просто изучить рекомендации по заполнению и действовать в соответствии с ними.

Кроме того, нормативными актами предусмотрено заполнение продавцами авто не всех листов, а только части из них.

Когда оплачивать сбор не нужно?

Согласно действующему на 2019 год законодательству, в частности правилам, прописанным в и статьях Налогового кодекса, граждане, владеющие автомобилем на протяжении трех и более лет, в полной мере освобождаются от необходимости уплаты налога, а также подготовки отчетной документации.

Уплачивать сбор также не требуется в том случае, если транспортное средство реализовано за меньшую сумму, чем ранее было приобретено.

Однако 3-НДФЛ при продаже автомобиля подавать следует даже в этом случае.

Подача документов в налоговую с целью предоставления отчетности может осуществляться одним из следующих способов:

  • посредством личного похода в отделение ФНС;
  • почтовой отправкой в виде заказного письма с описью прилагаемых справок;
  • с использованием услуг представителя;
  • отправкой посредством электронной почти.

Необходимые документы

Вместе с декларацией в налоговую предъявляется ряд документов, включая:

  • удостоверение личности налогоплательщика;
  • персональный номер налогоплательщика;
  • ПТС реализованного авто;
  • соглашение о купле-продаже транспортного средства;
  • расписку, подтверждающую получение денежных средств.

Сроки

Согласно правилам, прописанным в 229-й статье НК, подача документации должна осуществляться до завершения апреля года, следующего за тем, когда произошла продажа.

Оплата суммы налога осуществляется не позднее 15 июля того же года, когда была подана декларация.

Ответственность за непредоставление

В том случае, если налогоплательщик продал автомобиль, или иное ТС, находящееся в собственности менее 3 лет, то согласно налоговому законодательству РФ он обязан подать декларацию о доходах на следующий после продажи год, до 30 апреля. И если, на основе данных предоставленных в декларации 3-НДФЛ, ему начислен НДФЛ (налог на доходы физических лиц), то налогоплательщик обязан оплатить его в срок до 15 июля. На нашем сайте вы сможете скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ при продаже автомобиля, а также найдете инструкции по ее заполнению.


3-НДФЛ если автомобиль был в собственности менее 3 лет

Если вы продали транспортное средство, которое находилось у вас в собственности менее трех лет, необходимо подать декларацию о доходах на следующий год, после реализации транспортного средства, в свою налоговую инспекцию. Сделать это нужно до 30 апреля.

При этом, если сумма сделки менее чем 250000 рублей налог на доходы платить не придется, так как не был превышен размер максимального имущественного вычета. Тут все просто

Если же автомобиль был продан дороже 250000 рублей , вас ожидает несколько иная ситуация. В этом случае вам уже придется платить налог, так как вы реализовали свой автомобиль дороже 250 тыс. рублей, тем самым вы превысив максимальный размер имущественного вычета. И для оплаты налога вы можете выбрать несколько схем исчисления НДФЛ, и применить для себя наиболее выгодную:

  1. Можно использовать имущественный вычет . То есть вам придется платить НДФЛ (13%, в большинстве случаев) с суммы, составляющей разницу между вашим доходом и имущественным вычетом.

    Пример: вы продали автомобиль за 450000 рублей, и решили воспользоваться имущественным вычетом для исчисления суммы налога. А это значит, что заплатить вам придется (450000 - 250000)*13% = 26000 рублей.

  2. Использовать схему "Доходы минус расходы" . Тут понадобятся документы, подтверждающие покупку вами автомобиля за определенную стоимость (тут вам понадобится договор купли-продажи на автомобиль, расписка в получении денег продавцом, кассовые чеки, приходные ордера и т.п.). Именно на эту сумму вы сможете уменьшить налогооблагаемую базу (сумму с которой необходимо платить НДФЛ).

    Пример: Вы продали авто за 450000 рублей, при этом покупали его 2 года назад за 420000 рублей. Если у вас на руках имеются все документы, подтверждающие это, то сумма налог составит (450000 - 420000)*13 = 3600 рублей.

Если автомобиль был продан дешевле чем куплен - налог платить не нужно, однако подать нулевую декларацию о доходах все же придется

Когда автовладелец продает машину дешевле, чем покупал его какое-то время назад, и у него есть все документы, подтверждающие это, ему также необходимо будет подать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, однако уплачивать никакого налога не придется, так как нет никакого дохода, подлежащего обложению.

Пример: Вы реализовали автомобиль за 900000 рублей, при этом вы покупали его 2 года назад за 1100000. То есть продаете его на 200000 рублей дешевле (900000 - 1100000) - здесь наглядно представлено, что вы не только не получили никакого дохода, но еще и понесли убытки, связанные с обесцениванием ТС, следовательно никаким Налогом на Доходы Физических Лиц эта сделка не облагается.

Однако если у вас не будет никаких документов, подтверждающих приобретение вами транспортного средства за 1100000, то вы сможете воспользоваться лишь имущественным вычетом, в размере 250000 рублей и сумма налога в этом случае у вас составит: (1100000 - 250000)*13% = 110500 рублей. Отсюда вывод - храните все ваши документы на транспортное средство бережно.

Если автомобиль был в собственности более 3 лет:

То обязанность по предоставлению декларации 3-НДФЛ в налоговую инспекцию, а также обязанность по уплате налога в бюджет, с вас автоматически снимается. И вам не стоит забивать голову ненужной информацией. Однако, вы наверняка имеете представление о том, как осуществляет свою деятельность наша налоговая инспекция: обязательно храните все документы и договора купли-продажи. Нередки случаи, когда после реализации машины, бывшему владельцу продолжают приходить налоговые уведомления об уплате транспортного налога. Сохраненные документы помогут вам разрешить спорные ситуации в максимально сжатые сроки

Всю информацию о том как заполнить 3-НДФЛ самостоятельно , какие документы для этого нужны, и всю сопутствующую информацию вы с легкостью можете найти на нашем сайте, благодаря его узкой тематике. Кроме того вы можете скачать программу для заполнения декларации о доходах.

Ниже представлен список документов, необходимых для её заполнения.

При продаже автомобиля, находящегося в собственности менее 3-х лет, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ, сдать ее в налоговую инспекцию и заплатить налог, если он будет рассчитан по данным сданной декларации 3-НДФЛ.

3-НДФЛ при продаже автомобиля

Если автомобиль был у Вас в собственности менее 3-х лет, то Вы ОБЯЗАНЫ:

  1. сдать налоговую декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган (даже если сумма налога к уплате составит 0 рублей) не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи;
  2. уплатить налог не позднее 15 июля года, следующего за годом продажи, если по расчетам, указанным в декларации, был начислен налог к уплате в бюджет.

Если срок владения проданным автомобилем был более 3-х лет, то отчитываться Вы не должны. Иногда налоговые органы присылают требование о необходимости сдать декларацию, даже когда срок владения составил более 3-х лет. Необходимо понимать, что обязанности по сдаче декларации 3-НДФЛ в данном случае у Вас нет.

Как рассчитать налог с продажи транспортного средства

По общему правилу сумма налога составляет 13% от полученного дохода при продаже.
Сумму дохода, полученную при продаже автомобиля, можно существенно уменьшить:

  1. Стоимость машины с каждым годом только снижается, крайне редко автомобиль продается дороже, чем его покупали. Если у Вас сохранились документы, подтверждающие стоимость покупки проданного авто, то сумму дохода можно уменьшить на расходы.
    Пример 1: Вы купили автомобиль в 2014 году за 700 000 рублей (при этом Вы сохранили документы, подтверждающие покупку за указанную стоимость), а продали его в 2015 году за 600 000 рублей. Прибыли от продажи Вы не получили (ушли в убыток на 100 000 рублей). В декларации можно уменьшить сумму дохода на величину расходов и не платить налог (рассчитанный налог по данным декларации 3-НДФЛ составит 0 рублей).
  2. Если же документов, подтверждающих расходы по покупке проданного автомобиля, у Вас нет, то можно воспользоваться имущественным вычетом от продажи. Для этого в декларации 3-НДФЛ необходимо указать данный вычет, который максимум составляет 250 000 рублей.
    Пример 1: Вы купили автомобиль в 2014 году за 700 000 рублей (при этом Вы не сохранили документы, подтверждающие покупку за указанную стоимость), а продали его в 2015 году за 600 000 рублей. Прибыли от продажи Вы не получили (ушли в убыток на 100 000 рублей), но подтвердить покупку за 700 000 рублей Вы не можете. В декларации можно уменьшить сумму дохода максимально на 250 000 рублей. С оставшейся суммы придется заплатить налог в 13% (рассчитанный налог по данным декларации 3-НДФЛ составит (600 000 - 250 000)*13%= 45 500 рублей).
    Пример 2: Вы купили автомобиль в 2014 году за 300 000 рублей (при этом Вы не сохранили документы, подтверждающие покупку за указанную стоимость), а продали его в 2015 году за 200 000 рублей. Прибыли от продажи Вы не получили (ушли в убыток на 100 000 рублей), но подтвердить покупку за 300 000 рублей Вы не можете, но Вам это делать и не нужно. В декларации можно уменьшить сумму дохода на имущественный вычет от продажи (максимально на 250 000 рублей). Рассчитанный налог по данным декларации 3-НДФЛ составит 0 рублей.*

* Даже если сумма налога к уплате составила 0 рублей, Вы все равно обязаны заполнить и сдать декларацию 3-НДФЛ. Иначе налоговый орган пришлет Вам уведомление о необходимости представить декларацию 3-НДФЛ при продаже автомобиля, но уже после нарушения сроков. Соответственно, Вам придется и сдать декларацию и уплатить штраф за нарушение срока представления декларации.

Срок сдачи 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Декларацию 3-НДФЛ необходимо сдать на следующий год после продажи, но не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи.

При нарушении срока представления налоговой декларации налогоплательщику грозит штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1000 рублей.

В соответствии с письмом Минфина России от 29.01.2014 № 03-02-07/1/3242.

Список документов для налоговой инспекции при продаже автомобиля

Список документов, которые Вам необходимо представить в налоговую инспекцию:

  1. декларация 3-НДФЛ (заказать оформление на «ВсеВычеты.Ру»);
  2. паспорт;
  3. договор продажи автомобиля;
  4. договор покупки и платежные документы, подтверждающие расходы по приобретению проданного транспортного средства, если сохранились (если стоимость продажи и покупки выше 250 тыс. рублей).

Продажа автомобиля в 2016 году: 3-НДФЛ

Если в 2016 году Вы продали транспортное средство, срок владения которым был меньше 3-х лет, то Вы должны отчитаться перед налоговой инспекцией о полученных доходах, подав декларацию 3-НДФЛ за 2016 год.

Подать декларацию и сопутствующие документы нужно в 2017 году, а именно: до 30 апреля 2017 года.
При нарушении срока представления налоговой декларации налогоплательщику грозит штраф не менее 1000 рублей.

Если гражданин продал свое имущество, которое было у него в собственности менее 3-х лет, он должен предоставить декларацию 3-НДФЛ вне зависимости от того получил ли он доход при этом или нет, например, в случае продажи автомобиля или недвижимости. Сразу возникает вопрос – как заполнить декларацию 3-НДФЛ? На самом деле нет ничего сложного – это можно сделать с помощью программы “Декларация”.

Ситуации может быть две – если вы продаете имущество, бывшее у вас в собственности не более 3-х лет, и если вы им владели более 3-х лет. В первом случае декларация предоставляется не зависимо от того, получили ли вы доход по результатам продажи или нет – отсутствие налоговой баз также требует подтверждения. Во втором случае никакой отчетности в ФНС вам предоставлять не придется.

Сроки предоставления

Декларация должна быть предоставлена в до 30 апреля года, который следует за отчетным. Так, например, если вы продали свое транспортное средство в 2017 годe, то декларация при продаже автомобиля предоставляется с 1 января по 30 апреля 2018 года.

Декларацию можно предоставить несколькими способами:

  1. Отнести самостоятельно в налоговую.
  2. Отправить заказными письмом с описью вложения по почте.
  3. Воспользоваться специальным онлайн сервисом, который поможет при заполнении.

Штраф за непредставление отчетности

Обращаем внимание, что если вы вовремя не предоставили декларацию, то инспекторы могут взыскать штраф в размере 5% от суммы налога по декларации. При этом минимальная сумма штрафа составит 1000 рублей, а максимальная в размере 30% от налога, причитающегося к уплате в бюджет.

Образец заполнения 3 НДФЛ с помощью программы «декларация 2017»

Итак, если вы не хотите никому платить деньги, то здесь мы наглядно покажем, как заполнить при помощи программы «Декларация». Прежде всего, необходимо скачать программу «Декларация» и установить к себе на компьютер. В этом проблем возникнуть не должно. Теперь рассмотрим ваши действия по шагам.

Шаг 1. «Задание условий»


Начинаем заполнять с поля задания условий – ставим галочку напротив «3-НДФЛ», в том случае, если вы являетесь гражданином России. Выбираем номер налоговой инспекции (состоит из 4- цифр), указав в соответствии с вашим местом жительства ИФНС из открывшегося списка. Если вы первый раз подаете декларацию, то номер корректировки указываем «0», либо указывает очередной номер корректирующего отчета.

Читайте также:

Как оформить Европротокол при ДТП?

В поле «признак налогоплательщика» выбираем «Иное физическое лицо» – если предоставляется гражданином, который не является предпринимателем, адвокатом, нотариусом и т.д. При продаже автомобиля и имущества в поле «имеются доходы» ставим галочку, как у нас в примере. Если декларация предоставляется лично или почтой, то ставим галочку в поле «лично» , а если через представителя, то в поле «Представителем – «ФЛ» » и указываем его ФИО, а также доверенность.

Подсказка. Для выбора своей налоговой инспекции необходимо нажать на кнопку справа от графы “Номер инспекции” и найти в списке свою ИФНС.

Шаг 2 заполняем поле «Сведения о декларанте»

Сведения о ФИО и документе, удостоверяющем личность.

Заполнение данных полей не должно вызвать у вас сложности. Все поля заполняем по порядку, как на примере, при этом необходимо обязательно нужно указать свой ИНН. Код страны и документ удостоверяющий личность выбираем из выпадающего списка. И вносим серию, номер, дату выдачи и кем выдан документ.


Сведения о месте жительства.

Здесь указываем ваш адрес регистрации, при этом необходимо указать код ОКТМО , который соответствует вашему месту жительства. Как его узнать описано у нас на сайте. Заполнение остальных граф не должно вызвать сложностей.


Шаг 3. Заполняем поле «Доходы полученные в РФ»

Так как мы рассматриваем вариант заполнения 3-НДФЛ при продаже авто, то мы выбираем доход по ставке «13%» и указываем новый источник получения прибыли – в нашем случае это будет ФИО покупателя вашего автомобиля. Для этого необходимо нажать на ставку 13% (написана желтым цветом), далее на плюсик в графе “Источники выплат”.

Далее вам необходимо будет внести данные о доходе.


При продаже автомобиля код дохода в декларации 3-НДФЛ указываем 1520.

В графе «сумма дохода» указываем ту сумму, за которую вы продали свое транспортное средство.


Графа код вычета заполняется следующим образом:

Нет документов, подтверждающих покупку вами автомобиля

Ставим Код 906 , если у вас отсутствуют подтверждающие документы на покупку вами данного автомобиля. При этом, у вас есть право на вычет в размере в 250 тыс. рублей. Т.е. если вы продали автомобиль, стоимостью 375 тысяч рублей, то вы имеете право применить вычет в 250 рублей, тогда сумма налога (13%) будет взиматься следующим образом: 375 тыс. руб. – 250 тыс. руб. = 125 тыс. руб. * 13% = 16 250 рублей.

В графе «Сумма вычета (расхода)» в этом случае указываем сумму 250 тыс. рублей, при этом она не должна превышать сумму вашей продажи. Например, вы продаете авто за 375 тыс. рублей, в этом случае можно взять вычет полностью, а если продаете за 150 тыс. рублей, то и сумма вычетов составит 150 тыс. рублей.

Практически каждый автолюбитель рано или поздно приходит к решению продать свой автомобиль. Действующее законодательство оговаривает это право и обязывает продавца уплатить налог за реализацию в размере 13% от цены . Но многие люди просто не знают, как делать отчет и уплачивать данный вид налога. Поэтому прежде, чем осуществлять продажу, нужно изучить нюансы и препятствия по заполнению декларации.

Оформление декларации – дело не легкое. Здесь нужно знать несколько нюансов, ведь в оформлении документа возникает немало проблем и без примера невозможно корректно указать реквизиты и просчитать стоимость налога.

Реализация автомобиля – продажа товара посредством различных источников . Продавец при этом обязуется уплатить в государственную казну определенную сумму денежных средств. После окончательной продажи нужно собрать необходимый пакет документов и обратиться в налоговую службу.

Процедура купли–продажи выглядит следующим образом :

  1. Для начала организовывается встреча с покупателем, на которой происходит осмотр транспортного средства, оговаривается стоимость и условия сделки.
  2. Заполняется бланк купли–продажи и подготавливается полный пакет документов для передачи транспортного средства.
  3. Продавец получает денежные средства и отдает ключи от автомобиля.

В соответствии с новыми поправками:

  1. Продавец не обязан снимать с учета транспортное средство.
  2. Зарегистрировать автомобиль возможно в любом отделении ГИБДД, при этом привязка к месту жительства и регистрации не важна.
  3. Получение транзитных номеров возможно при выезде за границу.

Эти поправки позволили разгрузить государственный орган, а вместе с тем сократить время регистрации транспортного средства. Лучше заранее позаботиться о свободном месте в тех. паспорте. Если оно там отсутствует, стоит оформить новый документ. Вносят в паспорт фамилию, имя и отчество нового владельца, а также:

  • его регистрацию, время продажи автомобиля;
  • сведения о праве собственности;
  • подпись бывшего собственника;
  • подпись покупателя.

Регистрация на нового владельца осуществляется только после просмотра диагностической карты. Документ действителен в соответствии с проставленной датой. С помощью него оформляется страховой полис ОСАГО. Уже новый владелец в десятидневный срок проходит техосмотр и получает страховку.

Как заполнить 3-НДФЛ

В соответствии с Налоговым кодексом, НДФЛ уплачивают граждане, у которых транспортное средство находилось в собственности менее трех лет. Лицо, которое владело транспортным средством более указанного периода, полностью освобождается от уплаты налога и заполнения декларации .

Помимо таких граждан, полностью освобождаются от уплаты налога люди, продающие автомобиль значительно дешевле, чем покупали. Этот факт подтверждается документально, например, приложив форму соглашения о приобретении и копию счета. Но если транспортное средство реализуется в ущерб, то также необходимо предоставить отчетность.

Помимо этого, можно воспользоваться вычетами и минимизировать размер взноса. Этот вычет составляет не более 250 000 рублей.

Отчетность данного вида состоит из 23 листов. Но если это физическое лицо, то заполнение 6 листов достаточно. Из них:

  1. Титульный лист , 1–2 страница, где указаны личные данные о продавце, в том числе и паспортные данные, и регистрация.
  2. В первом разделе рассчитывается размер прибыли и сумма к уплате налога.
  3. Шестой раздел – рассчитывается окончательная стоимость, которая подлежит к уплате в государственную казну.
  4. Лист А отражает всю информацию о документе купли–продажи.
  5. Лист Е оговаривает расчет налога и .

Также стоит учитывать при подготовке документов:

  1. Код дохода. Именно он используется при реализации автомобиля.
  2. Номер корректировки. В случае первой подачи декларации за отчетный период ставится 0.
  3. Код ОКАТО – узнать можно по адресу прописки плательщика.
  4. Указывается физическое лицо.

Сейчас можно упростить заполнение декларации, используя бесплатные программы «Декларация», «Декларация-1». Найти их можно на официальном ресурсе Налоговой службы nalog.ru . Для этого нужно:

  1. Скачать приложение с сайта.
  2. Установить на персональный компьютер.
  3. Заполнить все данные в разделе задания условий. То есть нужно указать тип, номер декларации, номер корректировки и физическое лицо.
  4. Также необходимо заполнить раздел сведений о самом декларанте. То есть ФИО, паспортные данные, гражданство, индивидуальный номер налогоплательщика, индекс и иное.
  5. Заполнить поле доходов.

Поле с итоговой суммой не редактируется. Те, кто впервые заполняют такой документ, вправе воспользоваться образцом декларации, представленным на стенде Налогового органа. Там же представлен пример заполнения.

Расчет налоговой базы зависит от срока владения транспортным средством. Только исходя из этих данных можно рассчитать как начальную стоимость налогообложения, так и окончательную к уплате.

Если авто более 3 лет

При продаже транспортного средства, которое находилось в собственности у человека более указанного периода, доход не облагается налогом.

Соответственно, если нет дохода, который облагается налогом, то и декларацию заполнять нет необходимости. Все это происходит на основании пункта 17.1 статьи 217 Налогового кодекса.

При этом три года – это не календарный год. Это ровно 36 месяцев после покупки транспортного средства. То есть таковой срок может наступить в начале или середине после наступления срока 3 лет.

Подробнее про налог с продажи автомобиля можно узнать из данного видео.

Если авто менее 3 лет

В случае, когда транспортное средство находится у владельца менее трех лет, нужно в обязательном порядке уплатить налог и подать декларацию в определенный период времени.

Расчет происходит самостоятельным образом после реализации автомобиля в соответствии с подпунктом 2 пунктом 1 статьи 228 Налогового кодекса.

Примеры

Для понимания правильного расчета налога стоит привести пример.

Пример 1 . Иванов К.А. в 2016 году продал транспортное средство за 450 тысяч рублей. Автомобиль принадлежал ему менее трех лет. Он имеет на руках все квитанции по расходам на данную машину. Расход в 2015 году составил 400 тысяч рублей. Физические лица обязаны самостоятельно производить исчисления по ставке 13%.

Если гражданин заявит вычет в 250 тысяч рублей, то налог составит 200 тысяч рублей (450000 – 250000). Соответственно, подоходный налог – 26000 рублей (200000 * 13%).

Также он имеет право на понижение налогового сбора в соответствии с понесенными расходами. Ему выгоднее не использовать вычет, а при заполнении декларации уже в будущем году уменьшить доход в соответствии с расходом. То есть получится 6500 рублей (450000 – 400000) * 13%.

Пример 2 . Иванов К.А. в 2016 году реализовал транспортное средство, которым владел более трех лет за 540 тысяч рублей. Нужно ли подавать декларацию и уплачивать налог?

В этом случае доход гражданина равен нулю, так как находилось транспортное средство в собственности более трех лет. Соответственно, вычет должен предоставляться на всю стоимость продажи, подавать декларацию в Налоговую инспекцию в этом случае не нужно.

Пример 3 . Индивидуальный предприниматель продал в аналогичном периоде несколько транспортных средств, одно из них эксплуатировалось активно в целях продвижения бизнеса и стоило 450 тысяч рублей. Второе использовалось им как физическим лицом, но находилось в собственности менее трех лет. Стоимость последнего равна 120 тысяч рублей.

Доходы за вычетом в этом случае не уменьшаются. При реализации дорогостоящего транспортного средства ему стоит рассчитать и уплатить налоги. А вот во втором случае можно уменьшить сумму налога за счет вычета (120 менее 250), и подоходный налог не уплачивается. Но в следующем году человеку придется подать декларацию, описав случай.

Сроки сдачи декларации

Срок подачи налоговой декларации определяется в соответствии с 229 статьей Налогового кодекса, которая обязывает всех граждан подать документы не позднее 30.04 следующего года за отчетным. Если продажа транспортного средства осуществлялась в 2015 году, то оплата должна поступить в указанный период 2016 года.

Оплата налога производится до 15 июля в год, в который подавался документ. Если декларация подается с опозданием, то могут быть назначены следующие штрафы:

  1. Штраф 5% от суммы налога за каждый день просрочки, но не выше 30% от всего налога.
  2. В размере 40% от суммы налога при просрочке более полугода.

Список документов для налоговой

Перед заполнением декларации 3-НДФЛ необходимо собрать полный пакет документов, а затем приложить его к заявлению. Необходимо подготовить:

  1. Паспортные данные налогоплательщика.
  2. Индивидуальный номер налогоплательщика-продавца.
  3. Паспорт технического средства.
  4. Договор купли–продажи, в случае владения менее трех лет и при продаже за цену свыше 250000 рублей.
  5. Расписка в получении денежных средств.

Образцы

Для понимания и правильного заполнения необходимо визуально ознакомиться с образцом декларации 3-НДФЛ.

Налог должен уплачиваться в законодательно установленные временные рамки, иначе будет накладываться штраф, а затем передаваться дело к судебным приставам. И тогда уже сумма будет несколько выше к уплате, чем была первоначально.

Полный порядок продажи авто представлен на данном видео.

Вам также будет интересно:

Расписание занятий – Timetable
Программа для составления расписания "1С:Автоматизированное составление расписания....
Рспп: родственные связи правительства рф Где работает сердюков в настоящее время
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков получил новую должность. Он стал индустриальным...
Как взыскать неосновательное обогащение за пользование земельным участком без договора аренды
Неосновательное обогащение за пользование земельным участком взыскивается в денежной форме....
Законодательная база российской федерации Федеральный закон 402 фз о бухгалтерском
Глава 1. Общие положения Статья 1. Цели и предмет настоящего Федерального закона 1....
Пятерочка: учебный портал Study X5
Через мозилу или другой браузер для прохождения профессиональных курсов в дистанционном...